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💡 Planificación Fiscal para Negocios de Propietarios Extranjeros en EE. UU. Abrir un negocio en Estados Unidos como extranjero ofrece grandes oportunidades, pero sin una planificación fiscal adecuada puedes enfrentar doble tributación, riesgos de cumplimiento y fuertes sanciones del IRS. En esta guía encontrarás lo más importante: ✔ Elegir la estructura adecuada – LLCs por su flexibilidad, C Corps por separación y reinversión. (Las S Corps no están disponibles para extranjeros). ✔ Ingresos de fuente estadounidense y retenciones – conoce la tasa estándar del 30% y cómo reducirla con tratados fiscales. ✔ Formularios clave del IRS – 1120, 5472, 1042/1042-S y FBAR/8938 (no presentarlos puede costar más de $25,000 en multas) ✔ Impuestos estatales y locales – varían según el estado (Florida 5.5%, Delaware sin impuesto sobre ventas, California $800 mínimos). ✔ Tratados fiscales – Estados Unidos tiene convenios con más de 60 países para evitar la doble imposición. 🔑 Conclusión: Una estrategia fiscal sólida protege tu inversión, reduce riesgos y garantiza la rentabilidad de tu negocio en EE. UU. 📧 support@fascpaconsultants.com 📱 WhatsApp: +1 305 332 3898 🔗 Más información: https://fascpaconsultants.com #NegociosExtranjeros #ImpuestosUSA #PlanificaciónFiscalInternacional #FASCPA